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# Importer et valider le fichier

## Importer le fichier et valider

1. Sélectionnez fichier Partenaires - achats pour importer des factures ou des commandes fournisseurs.
2. Cliquez sur ![](/files/thgf5lMI39mSxyzlSY2c).
3. Cliquez sur <img src="/files/vF2CwoAfDUqoEzPFqis1" alt="" data-size="original">.

La grille d'import est alors automatiquement alimentée par les données du fichier.

{% hint style="warning" %}
Le bouton ![](/files/thgf5lMI39mSxyzlSY2c)n'apparaît que lorsque la grille d'import est vide.
{% endhint %}

Lors de l'import du fichier, un certain nombre de tests basiques sont effectués (5000 lignes maximum, pas de saut de ligne, etc.). Si ces tests ne sont pas concluants, aucune ligne n'est importée dans la grille et un message s'affiche avec la raison du refus d'import.

Une fois les données du fichier importées dans la grille d'import, vous pouvez lancer le processus de génération des commandes ou factures.

4\. Cliquez sur ![](/files/7LFuXAwgajX6CNt5VimJ) ou **\<ENTREE>**.

Toutes les données sont alors vérifiées. En cas d'anomalie, la validation est refusée et la nature du problème est indiquée dans le champ **Anomalie** de la ligne concernée.


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
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```
GET https://docs.dailybiz.com/index/gestion-commerciale-bis/traitements/imports/partenaires-achats/importer-et-valider-le-fichier.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

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