Valider une facture d'achat fournisseur
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La validation d'une facture permet d'interdire sa modification et sa suppression intempestive.
Cela permet également de différencier les factures validées ou non lors de la génération du journal des achats comptable.
Cliquez sur ou <F4> sur la ligne de la facture à valider.
Cliquez sur ou <Entrée> ou sur [Valider et retour].
Si vous cliquez sur ou [Valider], le logiciel valide la pièce sans la quitter. Si vous cliquez sur [Valider et retour], le logiciel valide votre pièce et vous repositionne sur la liste des pièces.